Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000093/2025 |
Data do Empenho: |
01/04/2025 |
Número da Liquidação: |
0000105/2025 |
Data da Liquidação: |
01/04/2025 |
Número do Pagamento: |
0000127/2025 |
Data do Pagamento: |
04/04/2025 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.988.64*-** |
Histórico: |
Pagamento da despesa com 05 (cinco) diárias, do vereador Edvan Piorotti de Queiroz, para tratar de assuntos pertinentes a emendas parlamentares para o município, em Brasilia, nos dias 07 a 11 de abril de 2025. |
Valor: |
2.250,00 |