Diárias e Passagens

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000096/2025 Data do Empenho: 04/04/2025
Número da Liquidação: 0000109/2025 Data da Liquidação: 04/04/2025
Número do Pagamento: 0000131/2025 Data do Pagamento: 10/04/2025
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: FRANDYONE BASTOS PEREIRA
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.434.71*-**
Histórico: Pagamento da despesa com 04 (quatro) diárias, do servidor motorista Frandyone Bastos Pereira referente viagens, dentro do estado, no mês de março de 2025.
Valor: 600,00