Diárias e Passagens

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000070/2025 Data do Empenho: 18/03/2025
Número da Liquidação: 0000073/2025 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0000085/2025 Data do Pagamento: 18/03/2025
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: FRANDYONE BASTOS PEREIRA
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.434.71*-**
Histórico: Pagamento da despesa com 05 (cinco) diárias, sendo 01 (uma) diária com valor reduzido, do servidor motorista Frandyone Bastos Pereira referente viagens, dentro do estado, no mês de fevereiro de 2025.
Valor: 675,00