Diárias e Passagens

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000124/2026 Data do Empenho: 11/05/2026
Número da Liquidação: 0000154/2026 Data da Liquidação: 11/05/2026
Número do Pagamento: 0000196/2026 Data do Pagamento: 11/05/2026
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: FRANDYONE BASTOS PEREIRA
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.434.71*-**
Histórico: Pagamento da despesa com 03 (três) diárias do servidor motorista Frandyone Bastos Pereira, referente viagens, dentro do estado, no mês de abril de 2026.
Valor: 45.000,00